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送心意

默雨老師

職稱初級會計(jì)師

2019-01-07 10:15

你們開錯(cuò)發(fā)票之間紅沖發(fā)票就可以了

花兒朵兒 追問

2019-01-07 10:19

那申報(bào)報(bào)表是按3%的稅率申報(bào)還是按16%的申報(bào)呢

默雨老師 解答

2019-01-07 10:26

發(fā)票開具為誤,當(dāng)月可直接作廢。若已跨月,則 
1、本月按3%的稅率正常申報(bào)。 
2、本月開具紅字發(fā)票沖減,再開具正確的發(fā)票。本月若無開具正數(shù)的3%稅率的發(fā)票沖減負(fù)數(shù)銷售額,則應(yīng)到柜臺辦理異常申報(bào)。

花兒朵兒 追問

2019-01-07 10:28

按3%報(bào)不成啊 顯示我們沒有進(jìn)行簡易征收的備案不讓這樣申報(bào)啊

默雨老師 解答

2019-01-07 10:29

你們可以先沖紅,再開張發(fā)票或者說你們沒有3%,到柜臺辦理異常申報(bào)。

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相關(guān)問題討論
你好,填在附表一的銷售貨物一行,主表是自動生成的。
2021-06-06 16:49:20
你好,收到的普票,不用填寫增值稅申報(bào)表的
2020-06-05 10:37:11
您好 一般納稅人增值稅申報(bào)表普通發(fā)票銷售額填開具其他發(fā)票欄次
2019-07-10 09:51:52
您好!如果是小規(guī)模納稅人時(shí)期開的票按小規(guī)模來報(bào) 如果是一般納稅人后開的票按一般納稅人申報(bào) 一般納稅人是按月份來的 。
2022-04-18 18:02:16
這個(gè)對應(yīng)列按不同發(fā)票填寫就可以
2020-01-07 12:54:34
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