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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-07 11:16

我們屬于建設(shè)工程單位 
這個增值稅進項稅在應(yīng)付稅費增值是在借方 
做資產(chǎn)負債表的時候吧進項和待抵扣進項都放其他流動資產(chǎn),這樣合適嗎 
還是要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到在建?

meizi老師 解答

2019-01-07 11:36

你好  轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額 代表留抵 不結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好,增值稅=銷項稅-進項稅。銷項稅就是公司開了發(fā)票,對應(yīng)的稅額,進項稅就是別人開給您公司的發(fā)票對應(yīng)的稅額,進項稅額可以抵減銷項稅額,進項稅額在借方,他是應(yīng)交稅費的抵減科目,正常應(yīng)交稅費在貸方,抵減科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好,進項是采購,買入時記錄的,銷項是銷售、賣出時記錄的。
2022-01-03 17:48:53
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