最近去年審計(jì)報告數(shù)據(jù)下來,我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計(jì)報告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對,差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對賬表(核對應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報表、內(nèi)部交易 / 往來明細(xì)(含未實(shí)現(xiàn)損益)、審計(jì)調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說明,月末做好對賬和勾稽校驗(yàn)。 答
老師,請教一下,員工每月發(fā)工資,不申報個稅,次年做匯 問
您好,沒有申報工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個稅怎么計(jì)算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計(jì)算個稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實(shí)申報,不然就是虛假申報,要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬, 借預(yù)收賬款5萬,貸銀行存款。 答

統(tǒng)計(jì)連續(xù)6年應(yīng)收賬款,其它應(yīng)收款余額表以及壞賬表的意義是什么?很多款已收回壞賬已沖
答: 你好,可能是要分析比對你公司應(yīng)收款項(xiàng)
我單位建賬的時候應(yīng)收賬款的期初余額少錄了一筆,現(xiàn)在收到了這筆應(yīng)收款,應(yīng)該如何處理?
答: 你好!可以重置期初余額,或做憑證調(diào)整 補(bǔ)入進(jìn)去
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款總賬余額怎么算
答: 同學(xué),你好,應(yīng)收賬款的總賬余額就是根據(jù)你的應(yīng)收賬款明細(xì)賬的最終余額直接出來的呀,你是碰到什么問題了嗎


小花 追問
2019-01-07 16:06
桂龍老師 解答
2019-01-07 16:12