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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-07 19:13

按下面這個進項稅額和銷項稅額分開結轉。

幸福人生 追問

2019-01-07 19:14

我不知道這個那些是負數(shù)提現(xiàn),那些是正數(shù),剛也是按這個結轉的,但不對,請老師幫忙,謝謝

maize老師 解答

2019-01-07 19:19

結轉銷項稅額、進項稅額 
 
      結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅8388.74 
 
      貸:應交稅費  應交增值稅一 進項稅額8388.74 
 
      結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅一 銷項稅額24863.76 
 
      貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅24863.76 
 
      結轉分錄: 
 
      借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅24863.76-8388.74貸:應交稅費一未交增值稅 
24863.76-8388.74 
      繳納時借:應交稅費一未交增值稅24863.76-8388.74貸:銀行存款24863.76-8388.74

幸福人生 追問

2019-01-07 19:28

進項稅額轉出和貸方的轉出未交增值稅不用做這步分錄嗎?

maize老師 解答

2019-01-07 19:29

你沒有進項稅額轉出就不做。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借,應交稅費~未交增值稅 貸,應交稅費~轉出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結轉清零。
2018-01-10 19:36:56
同學,你好,銷項減進項1000-600=400 借 應交稅費-應交增值稅 轉出未交增值稅400 貸應交稅費-未交增值稅400 上期有留底100再加轉進來的400=300所以應交稅費-未交增值稅的余額應該是貸方300要交稅 借應交稅費-未交增值稅300 貸銀行存款300
2021-12-06 17:17:24
借:應繳稅費——應交增值稅——未交增值稅 貸:應繳稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
2019-10-10 15:32:06
按下面這個進項稅額和銷項稅額分開結轉。
2019-01-07 19:13:17
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