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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-08 11:05

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅

加油鴨?。?! 追問

2019-01-08 11:08

那留底的522還要轉(zhuǎn)出嗎

彩麗老師 解答

2019-01-08 11:12

留抵稅不用單獨做會計分錄,“應交稅費-應交增值稅”借方余額表示有留抵稅

加油鴨?。?! 追問

2019-01-08 11:15

那麻煩老師,看我那張圖片給我做一下會計分錄吧,我是小白,麻煩老師了

加油鴨!?。? 追問

2019-01-08 12:20

老師能幫忙解答一下嗎

彩麗老師 解答

2019-01-08 12:45

可以 的,稍等一會回復你

彩麗老師 解答

2019-01-08 12:50

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅1825014.61 
 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅1809912.91 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅15101.7 
 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅    借方15624.22-貸方15101.7=余額在借方522.52,表示有留抵稅

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相關(guān)問題討論
你好,這個只能說是會計上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
2022-03-08 15:39:45
你好,需要手工結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-01-08 16:47:27
同學你好 借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好,本來就是這樣處理 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-03-08 16:10:35
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