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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-09 11:22

你好,是的  
是的,就是利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)

會計 追問

2019-01-09 11:26

如果是盈利,那就的借:本年利潤 貸 :利潤分配     如果是虧損,那就是借:利潤分配 貸 本年利潤 是吧   反正最后本年利潤科目是無余額的是吧?利潤分配 也是貸增借減是吧 ?

鄒老師 解答

2019-01-09 11:32

你好,是的,是這樣的

會計 追問

2019-01-09 11:40

那如果用 用友的話,是不是必須結(jié)完賬出報表才知道凈利潤呢  然后再反結(jié)賬,再錄入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證呢?

鄒老師 解答

2019-01-09 11:48

你好,做完賬,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益就知道凈利潤了 
與是否做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄沒有關(guān)系的

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你好! 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300? -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
你好!是的,可以這樣理解。就是期初利潤加本年凈利潤
2017-12-25 17:00:52
您好 正常情況下 資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表中的本年累計凈利潤
2019-03-09 16:51:35
為什么會出錯呢?有可能是哪里算錯了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14
是的啊
2018-01-02 17:26:20
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