
老師,4月份購原材料應(yīng)該給供應(yīng)商的賬款是360000,因?yàn)闆]有核對入庫單據(jù)和付的錢,做賬應(yīng)付賬款是360050,這月怎么糾正?
答: 你好!按實(shí)際的做紅數(shù)沖回來就可以。
錯帳更正有哪幾種方法?分別在何種情況下使用?
答: 憑證沒錯,登賬錯了,就紅字劃在上面從寫,如果憑證錯就紅字沖平做正確的重登
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,去年有錯列科目的情況,今年可以紅沖更正嗎
答: 你好!牽扯損益類的用以前年度損益調(diào)整,其他的直接沖紅就可以。但要說明調(diào)整原因及原憑證號。
同學(xué)們,我們采購了一批小物件,款項(xiàng)大概200元,可是我當(dāng)時記入費(fèi)用里去了,現(xiàn)在貨到了我該怎么記賬呢?
老師,在會計(jì)實(shí)操里,銷售費(fèi)用做到管理費(fèi)用里了,可以借:銷售費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 更正嗎
我公司4月5月重復(fù)入了一筆原材料,導(dǎo)致現(xiàn)在的應(yīng)付賬款多出了,現(xiàn)在十一月分,怎么處理以前的這筆業(yè)務(wù)


鄒老師 解答
2015-12-13 20:55