
結(jié)轉(zhuǎn)了18年的賬后發(fā)現(xiàn)17年的賬之前的會計沒有做把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤上,如果我現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn)的話導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤科目余額和我的利潤表上的對不上,應(yīng)該怎么處理呢
答: 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本身就包括了利潤分配-未分配利潤科目和本年利潤科目的余額,本年利潤是不是轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目,對資產(chǎn)負(fù)債表沒有影響
我年末本年利潤是虧損的,我做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄后,本年利潤無余額了,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤里了。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是0,是沒問題的么?
答: 你好,未分配利潤余額應(yīng)當(dāng)是你累計的虧損或盈利金額才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師 我在做12月資產(chǎn)負(fù)債表的時候 如果只單純按照12月的未分配利潤數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表能平 但因為年底了需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤中 我把未分配利潤加上本年利潤數(shù)后資產(chǎn)負(fù)債表就配不平嘞 請問12月份的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤數(shù)不用加上結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)嗎 那下一年1月份的未分配期初數(shù)需要加上結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤數(shù)嗎
答: 你好! 本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”,就不用再加了。不然就加重復(fù)了

