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AAC
于2019-01-09 16:23 發(fā)布 ??590次瀏覽
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-09 20:33
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
AAC 追問(wèn)
2019-01-10 11:26
老師我們公司是簡(jiǎn)易征收的一般納稅人,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額!也是這樣處理這類(lèi)型的業(yè)務(wù)嗎?月底繳納18095.24的稅款,分錄又怎么做?
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-01-10 11:58
同樣做,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那么銷(xiāo)項(xiàng)就是你的轉(zhuǎn)出未交。
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陳詩(shī)晗老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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AAC 追問(wèn)
2019-01-10 11:26
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-01-10 11:58