合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開(kāi)票,收款這個(gè)專票,還能 問(wèn)
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問(wèn)
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

你好,老師,報(bào)表因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整勾稽關(guān)系不平,這樣是允許的嗎?
答: 您好,這個(gè)是允許的
上年度收入多做,本年度是直接做以前年度損益調(diào)整和往來(lái),還是把上年度已做的收入沖銷再重新做?
答: 你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度損益調(diào)整和待處理財(cái)產(chǎn)損益有什么區(qū)別?
答: 你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤,待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤(pán)盈盤(pán)虧的賬務(wù)處理。


閆倩老師 追問(wèn)
2019-01-09 18:04
閆倩老師 追問(wèn)
2019-01-09 18:12
鄒老師 解答
2019-01-09 18:37
閆倩老師 追問(wèn)
2019-01-09 18:52
鄒老師 解答
2019-01-09 19:01