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于2019-01-10 11:13 發(fā)布 ??916次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-01-10 11:14
這個是可以的,本來就是應(yīng)該在12月核算費用的。
111 追問
2019-01-10 11:18
票上的日期是1月份也可以?有相關(guān)文件嗎?
2019-01-10 11:25
老師你在嗎?
張艷老師 解答
2019-01-10 11:33
發(fā)票日期是1月份也沒有問題的,直接貼到12月份那種憑證后面就可以了。要么就紅沖12月份的費用分錄,然后用以前年度使用調(diào)整科目重新編制分錄。
2019-01-10 11:35
我主要是想將當(dāng)期費用記入12月想少交點所得稅
我明白您的意思,上面兩種方法都可以幫您解決這個問題。
2019-01-10 11:40
老師,1月的發(fā)票直接就貼在12月份的那張憑證后面,確定可以嗎?不會有什么風(fēng)險嗎?
2019-01-10 11:43
可以的,稅局會明白您的處理的。如果是穩(wěn)妥起見的話,可以按上面的第二個思路處理,先沖紅12月份的暫估費用的分錄,然后在用以前年度使用調(diào)整科目重新編制分錄。
2019-01-10 11:50
如果按照第二種,做暫估費用的分錄,不是做預(yù)付費用,是做暫估費用,那分錄怎么做呢?
2019-01-10 12:04
親愛的老師呀,你還在不?
2019-01-10 13:46
舉例12月份先做借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款現(xiàn)在要先紅沖借 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 應(yīng)付賬款
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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