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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 16:40

本年利潤余額借方盈利的,你是盈利的

唯一$ 追問

2019-01-10 16:43

那就是說貸方余額是正數(shù)就是虧損是嗎老師

唯一$ 追問

2019-01-10 16:44

要是年末本年利潤余額再貸方,是負(fù)數(shù)寫分錄金額是用紅子寫嗎

郭老師 解答

2019-01-10 16:46

是的
是的,可以直接借本年利潤貸利潤分配,就是借方余額

唯一$ 追問

2019-01-10 16:48

謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-10 16:55

不用客氣的

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會(huì)計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個(gè)科目的合計(jì)金額
2020-04-07 17:02:33
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
您好,那是指的當(dāng)年有利潤的時(shí)候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補(bǔ)以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
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