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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 09:28

還在用不用做別的分錄

Sunny 追問

2019-01-11 09:38

謝謝郭老師,是這樣的,攤銷時(shí)候沒有預(yù)留殘值,現(xiàn)在攤銷計(jì)提完了之后,余額表上就是無形資產(chǎn)借方余額2萬,累計(jì)攤銷貸方余額2萬,就這樣掛著不用處理可以嗎?覺得怪怪的

郭老師 解答

2019-01-11 09:49

是的,你的無形資產(chǎn)總賬還是在的,報(bào)表上沒有

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借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 每月攤銷額=無形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
借:管理費(fèi)用——無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2018-07-31 20:05:17
無形資產(chǎn)攤銷的分錄是: 借:管理費(fèi)用——無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 無形資產(chǎn)土地按至20-40年進(jìn)行攤銷,與房屋的折舊年限相同。
2020-10-19 10:04:24
你好,如果是管理用無形資產(chǎn)攤銷,是這樣做分錄的
2019-10-18 15:40:44
借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用等貸累計(jì)攤銷。
2019-04-10 17:00:52
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