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? づsんóц掌ィ心
于2019-01-11 09:51 發(fā)布 ??768次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-11 09:52
同學(xué) 您好 收到發(fā)票 借:管理費用 貸:銀行存款 需要繳納增值稅實際抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
? づsんóц掌ィ心 追問
2019-01-11 10:00
那減免稅款這個期末總是有余額嗎?還是和應(yīng)交未交做一下對沖
bamboo老師 解答
2019-01-11 10:01
等年末的時候要對沖
2019-01-11 10:07
對沖的分錄怎么做
2019-01-11 10:10
就圖片上面這樣做 您可以看看
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2019-01-11 10:00
bamboo老師 解答
2019-01-11 10:01
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2019-01-11 10:10