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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-11 09:52

同學(xué) 您好 
收到發(fā)票 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
需要繳納增值稅實際抵扣的時候 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸:管理費用

? づsんóц掌ィ心 追問

2019-01-11 10:00

那減免稅款這個期末總是有余額嗎?還是和應(yīng)交未交做一下對沖

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:01

等年末的時候要對沖

? づsんóц掌ィ心 追問

2019-01-11 10:07

對沖的分錄怎么做

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:10

就圖片上面這樣做  您可以看看

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