
17的稅率,開票一項錯開成11的稅率,申報增值稅是怎么申報,就按錯的申報,還是都按17的稅率申報。
答: 老師,如果沖紅后,藍字發(fā)票的金額比這次大,稅額該怎么處理。
稅率開具錯誤、跨月如何申報、按哪個稅率申報呢
答: 同學你好 因為發(fā)票已經(jīng)開具防偽稅控里邊有記錄 所以開票數(shù)據(jù)的稅率是改不了的 次月的次月沖紅,按照正確的稅率申報和開票 有的地方專管員為了方便,會讓你在未開票中調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
0稅率,增值稅申報表,怎么申報,填
答: 同學好,作為免稅收入申報

