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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 12:11

利潤表也加上錯(cuò)誤的發(fā)票收入就可以,你是不是沒有作廢呢,沒有作廢的話,12月要正正常申報(bào)。

????花???? 追問

2019-01-12 12:29

11月份開的,12月沖紅的,利潤表加上錯(cuò)誤的收入那么我的應(yīng)收帳款那不是不對。

答疑郭老師 解答

2019-01-12 12:32

12月份紅沖了,應(yīng)該是減去主營業(yè)收入的

????花???? 追問

2019-01-12 12:37

是這樣的11月份開的是10萬發(fā)票3%的稅率,申報(bào)時(shí)在6%稅率那申報(bào)的,只改稅率了、銷售額跟稅額都沒有改變,12月份開紅字申報(bào)稅時(shí),是用3%的稅額推6%的銷售額申報(bào)的,就是這樣一個(gè)差額。

????花???? 追問

2019-01-12 12:37

這張票沒有沖平

答疑郭老師 解答

2019-01-12 12:46

你沖紅之后應(yīng)該是平的

????花???? 追問

2019-01-12 12:57

賬是平的,申報(bào)表沒有平,現(xiàn)在導(dǎo)致我的賬報(bào)表跟申報(bào)表沒有平咋辦呢?

答疑郭老師 解答

2019-01-12 13:57

申報(bào)表怎么不平,你開的正數(shù)怎么申報(bào)的,次月開了負(fù)數(shù)就怎么申報(bào),你是一般納稅人應(yīng)該在簡易計(jì)稅那里申報(bào),次月紅沖

????花???? 追問

2019-01-12 17:40

簡易計(jì)稅申報(bào)不了,11月就在6%稅率那申報(bào)的,銷售額跟稅額沒有變,

????花???? 追問

2019-01-12 17:41

紅沖時(shí),12月就用3%的稅額退6%的銷售額申報(bào)的

????花???? 追問

2019-01-12 17:41

所以申報(bào)表跟我的利潤表不平了

答疑郭老師 解答

2019-01-12 18:49

11怎么申報(bào)的,你把正數(shù)改成負(fù)數(shù)就可以了吧,你是這樣改的嗎

????花???? 追問

2019-01-14 10:17

我11月是這樣申報(bào)的,銷售額97087.38稅額是:2912.62。12月份申報(bào)的是:銷售額:-48543.67稅額-2912.62。所以就導(dǎo)致了利潤表跟納稅申報(bào)表不平。

答疑郭老師 解答

2019-01-14 12:15

不對吧,你怎么一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)呢,應(yīng)該都按正數(shù)申報(bào),然后次月負(fù)數(shù)申報(bào)12月份就會(huì)一樣的。

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相關(guān)問題討論
12月發(fā)票作廢了嗎,沒有作廢的話,正常申報(bào)收入。
2019-01-12 12:12:11
利潤表也加上錯(cuò)誤的發(fā)票收入就可以,你是不是沒有作廢呢,沒有作廢的話,12月要正正常申報(bào)。
2019-01-12 12:11:15
你開錯(cuò)了票 就按開錯(cuò)的票先入賬 到時(shí)候沖紅的時(shí)候再?zèng)_回去 怎么會(huì)利潤表不平
2019-01-14 10:25:48
您好,您十二月份那樣申報(bào),沒有做相應(yīng)的賬務(wù)處理么,您就按真實(shí)的開票收入入賬和報(bào)稅,二者應(yīng)該是不會(huì)產(chǎn)生差異的。
2019-01-14 11:05:18
利潤表和申報(bào)表不平?你所指的勾稽關(guān)系是什么???
2019-01-14 10:51:07
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