
付吊裝費(fèi)800元,收到增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月我的納稅申報(bào)表全部0申報(bào),怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
收到購(gòu)水泵增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)1100元,該票未認(rèn)證,未抵扣,本月增值稅納稅申報(bào)表0申報(bào),求會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,增值稅做待抵扣增值稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在申報(bào)8月份的增值稅(全部0申報(bào)),但公司8月沒(méi)有銷項(xiàng),但8月認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)這個(gè)表里我是全部填0,還是要在第26行按截圖里這樣填對(duì)嗎?
答: 你好,不對(duì),填在第一欄與第二欄


涵涵 追問(wèn)
2019-01-13 13:13
月月老師 解答
2019-01-13 13:21
月月老師 解答
2019-01-13 13:22