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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-01-13 13:59

你沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那咋減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額?

枝枝 追問

2019-01-13 14:01

沒有結(jié)轉(zhuǎn)過?應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),五月份還是年底?分錄?謝謝!

maize老師 解答

2019-01-13 14:02

年底,現(xiàn)在12月結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款

枝枝 追問

2019-01-13 14:03

就是年底我結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅就有480的余額了

maize老師 解答

2019-01-13 14:03

在貸方還是借方?減免稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)

枝枝 追問

2019-01-13 14:06

哦哦,好的,明白了,如果減免稅額也要結(jié)的話,那就對了。謝謝老師!另外,有些進(jìn)項(xiàng)額如果不能抵扣作轉(zhuǎn)出的話,那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是當(dāng)時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn),還是年底一次過結(jié)轉(zhuǎn)?

maize老師 解答

2019-01-13 14:15

一般是按月轉(zhuǎn)出,你這個(gè)要是沒有按月結(jié)轉(zhuǎn)那年末就結(jié)轉(zhuǎn)就可以

枝枝 追問

2019-01-13 14:21

稅盤那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),借方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸方減免稅額。 
看您上面寫的借方是應(yīng)交增值稅未交增值稅,好像沒有這個(gè)。

maize老師 解答

2019-01-13 14:24

你沒有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎??

枝枝 追問

2019-01-13 14:26

有,如果結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,那不是未交增值稅又有余額?轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額?難道還要再加一個(gè)分錄?

maize老師 解答

2019-01-13 14:28

不是你這個(gè)需要交稅才轉(zhuǎn)未交增值稅,這個(gè)你交稅就做借未交增值稅貸銀行了

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅減去(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
你好!本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。實(shí)際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-01-12 16:45:39
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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