亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-13 21:15

你好! 
 
對的。

蔣飛老師 解答

2019-01-13 21:15

沒有成本費(fèi)用嗎?

清風(fēng) 追問

2019-01-13 21:18

老師,你說的是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益里面的費(fèi)用嗎?

蔣飛老師 解答

2019-01-13 21:23

你好! 
 
對的。

清風(fēng) 追問

2019-01-13 21:31

老師,我這個憑證保存,審核,過帳之后,再在軟件里直接出三張報表后帳務(wù)工作就結(jié)束了?對嗎?

蔣飛老師 解答

2019-01-13 21:32

你好! 
 
對的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個就是看本年利潤的金額
2022-01-25 14:10:11
你好,根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表的本年利潤科目的期末余額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:本年利潤, 貸:利潤分配——未分配利潤。(或相反分錄)
2022-01-14 11:28:42
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的 把管理費(fèi)用開辦費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的沒有余額
2022-01-02 17:21:47
你好,不需要附附件的。
2020-01-17 09:31:37
你好,同學(xué)。 先結(jié)轉(zhuǎn) 利潤,再上交
2020-01-14 17:32:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...