期末結(jié)轉(zhuǎn)時,哪里本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?固定資產(chǎn)的累計折舊需要嗎?
Violet
于2019-01-14 19:38 發(fā)布 ??1134次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-01-14 19:41
你好 本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目 累計折舊不結(jié)轉(zhuǎn)
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。
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你好,是+本年利潤
2019-04-13 09:04:16

你好!
1...
年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末是300?
-200+100=-100
2019-01-14 14:11:48

你好,等于本年利潤加利潤分配的呢
2019-05-11 16:23:37

為什么會出錯呢?有可能是哪里算錯了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14

這是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系決定的
1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù);
2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù);
2018-11-12 07:52:42
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Violet 追問
2019-01-14 19:43
玲老師 解答
2019-01-14 19:54