之前會計在做一段時間外賬后,又建了內(nèi)賬,但是內(nèi)賬固定資產(chǎn)的期初余額按照外賬的固定資產(chǎn)凈值錄入,累計折舊為0,這樣對嗎?不對的話現(xiàn)在用分錄如何調(diào)整?還有外賬上有一部分固定資產(chǎn)發(fā)票被稅局說問題,做了固定資產(chǎn)清理,內(nèi)賬中也要處理嗎?這部分是實際付了錢的
晴天
于2019-01-17 13:35 發(fā)布 ??741次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-17 13:40
內(nèi)賬的可以,
內(nèi)賬的不用做固定資產(chǎn)清理,正常做
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對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21

你好
資產(chǎn)負債表中只有固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,那這幾年的固定資產(chǎn)是原值嗎?——沒有理解您的意思呢
凈值是用固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)清理嗎?——凈值是固定資產(chǎn)原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53

您好
根據(jù)最新會計準則 最后一筆分錄這么寫
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-01 10:54:24

因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44

你這個算是固定資產(chǎn)的抵減項目,不算經(jīng)營資產(chǎn)
2019-10-22 21:35:34
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