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送心意

江桐老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-21 10:22

將自產(chǎn)或委托加工收回的貨物用于在建工程、職工福利等,由于自產(chǎn)或委托加工收回的貨物經(jīng)過加工過程已具備了增值的特性,所以應(yīng)當(dāng)視同銷售計(jì)算繳增值稅.判斷是視同銷售行為,還是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣行為,要依據(jù)該行為是否具有增值的性質(zhì)

駱旭燕 追問

2019-01-21 10:23

營改增之后,用于不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅不是也可以抵扣了,為什么還視同銷售呢交增值稅呢?

江桐老師 解答

2019-01-21 10:24

可以抵扣,前提是,該不動(dòng)產(chǎn)將用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)等應(yīng)稅事項(xiàng)

駱旭燕 追問

2019-01-21 10:27

將自產(chǎn)或委托加工的產(chǎn)品用于在建工程非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

江桐老師 解答

2019-01-21 10:28

借;在建工程等科目 貸;原材料或庫存商品

駱旭燕 追問

2019-01-21 10:30

貸方不用再做應(yīng)交銷項(xiàng)稅了?

江桐老師 解答

2019-01-21 10:30

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款  
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

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將自產(chǎn)或委托加工收回的貨物用于在建工程、職工福利等,由于自產(chǎn)或委托加工收回的貨物經(jīng)過加工過程已具備了增值的特性,所以應(yīng)當(dāng)視同銷售計(jì)算繳增值稅.判斷是視同銷售行為,還是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣行為,要依據(jù)該行為是否具有增值的性質(zhì)
2019-01-21 10:22:25
您好,可以抵扣的,當(dāng)時(shí)抵扣60%,一年后抵扣40%。
2018-10-13 15:04:26
你好!是第13個(gè)月,也就是下一年7月
2018-04-27 11:27:34
外購產(chǎn)品用于在建工程視同銷售,可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 自產(chǎn)自用用于在建工程不視同銷售,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-12-04 10:27:58
你好,購進(jìn)材料時(shí)取得專票,可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額一次性抵扣。
2019-12-24 12:30:50
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