
12月份一筆預付款,發(fā)票在付款后已收到,可以不做12月份成本嗎?這筆預付款2月份才能確認成本。不做成本,12月份分錄應該怎么做呢?2月份確認了成本該怎么處理?
答: 你好,為什么在2月份才確認成本
暫估成本和預付款分錄一樣做吧?
答: 暫估成本只需要使用借庫存商品 貸應付賬款暫估款不用別的科目,不會影響你真實往來,你別的付款還是預付賬款供應商,這樣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預付款已付,發(fā)票沒回來,要計提成本,怎么做分錄?
答: 您好,計提成本時,借;主營業(yè)務成本,或者庫存商品等科目,貸;應付賬款-暫估款。


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2019-01-21 23:19
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2019-01-21 23:30
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2019-01-21 23:32
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2019-01-22 08:11
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2019-01-22 18:16
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2019-01-22 19:47