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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-22 08:39

這個是什么業(yè)務的

清?? 追問

2019-01-22 08:42

退的車輛保險費,專票

答疑郭老師 解答

2019-01-22 08:44

第一個正確,你如果是軟件做賬的,管理費用記借方負數(shù) 
第二個對的

清?? 追問

2019-01-22 08:48

現(xiàn)在有個問題就是沖紅發(fā)票是5000,實際退款收到4000,1月對方又開1000的藍字發(fā)票給我們,這1000是不付款的,是沖紅發(fā)票退回款的余額,現(xiàn)在要怎么做分錄呢?

答疑郭老師 解答

2019-01-22 08:51

借管理費用借營業(yè)外支出負數(shù),之前那1000不是記到了營業(yè)外支出嗎?

清?? 追問

2019-01-22 08:53

是呀,那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄,這1000不付款的了

答疑郭老師 解答

2019-01-22 08:53

借管理費用借營業(yè)外支出負數(shù) 
上面給你寫了分錄了

清?? 追問

2019-01-22 08:56

收到發(fā)票 
借:管理費用 
借:應交增值稅-進項稅額 
貸:營業(yè)外支出 
可以沖回原來的營業(yè)外支出?營業(yè)外支出是18年的,現(xiàn)在是19年了哦

清?? 追問

2019-01-22 10:50

老師你好,請問怎么處理

答疑郭老師 解答

2019-01-22 12:57

發(fā)票幾月份開的

清?? 追問

2019-01-22 13:31

18年12月開的紅字發(fā)票,19年1月開的一千藍字發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-01-22 13:32

你12月份的賬還能修改嗎?把營業(yè)外支出換成應付 
不能修改,借管理費用 進項貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

清?? 追問

2019-01-22 13:50

這個發(fā)票可以抵扣嗎?

答疑郭老師 解答

2019-01-22 17:04

可以

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這個是什么業(yè)務的
2019-01-22 08:39:40
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。 借:應收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務收入 361904.76 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
2019-01-29 08:58:49
你好,因為是跨年度的,1月份應該是借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-01-24 09:43:52
你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務成本紅字 貸應付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
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