18年12月開了紅字發(fā)票5000,然后退了4000到我司銀行賬上,我做了分錄,沖紅時<br>借:其他應收<br>貸:管理費用<br>貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出<br>收到款<br>借:銀行(實際收款)<br>借:營業(yè)外支出<br>貸:其他應收<br>這樣做分錄正確嗎?
清??
于2019-01-22 08:37 發(fā)布 ??1011次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-22 08:39
這個是什么業(yè)務的
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這個是什么業(yè)務的
2019-01-22 08:39:40

增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。
借:應收賬款 38000
貸:主 營業(yè)務收入 361904.76
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 18095.24
月末要將未交的增值稅轉出
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
交納時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17

勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
2019-01-29 08:58:49

你好,因為是跨年度的,1月份應該是借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-01-24 09:43:52

你好,可以按上面的分錄沖紅字,也可以借主營業(yè)務成本紅字 貸應付賬款紅字
2019-01-11 22:25:41
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