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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-24 10:43

您好 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款  
借:應(yīng)付賬款 
貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等

桃子 追問

2019-01-24 10:54

不對吧,這款,我在建帳之前就付了,現(xiàn)在又貸庫存現(xiàn)金,銀行存款不等于又付了一次款嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-24 10:55

就是您前期付款沒有入賬?

桃子 追問

2019-01-24 11:01

是的

bamboo老師 解答

2019-01-24 11:02

那您當時是庫存現(xiàn)金支付還是銀行存款支付 可以掛老板往來 也可以計入營業(yè)外收入

桃子 追問

2019-01-24 11:08

當時是銀行存款支付的,如果記營業(yè)外收入那不是虛值收入嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-24 11:09

對的 所以讓您考慮掛老板往來 不然的話 您要入賬的話 沒法做平

桃子 追問

2019-01-24 11:11

掛往來的話,一直掛著嘛?什么時候做平啊?怎么才能做平?

bamboo老師 解答

2019-01-24 11:12

想做平的話 就只能把這筆款支付給老板 不然的話 一直不得平 不然的話 就做營業(yè)外收入 那不劃算

桃子 追問

2019-01-24 11:16

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-24 11:22

不用謝 希望能幫到您

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相關(guān)問題討論
您好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等
2019-01-24 10:43:41
您好,受贈方,借原材料貸營業(yè)外收入,
2020-08-01 10:50:33
您好 2018年12月的購原材料發(fā),能在2019年10月入帳
2019-10-22 09:42:52
可以暫估入賬的
2017-03-11 09:17:12
您好!看公司要求了。如果公司要求成本這一塊很詳細的話,就要一一錄入。不然得不到成本的準確數(shù)據(jù)的。
2016-11-14 08:32:34
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