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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-24 15:52

您好,資產(chǎn)負債表中列示數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方  預(yù)收賬款=應(yīng)付賬款貸方+預(yù)收賬款貸方   應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方+預(yù)付賬款貸方,預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款借方+預(yù)付賬款借方

小黎老師 解答

2019-01-24 15:57

您好,敲錯了。預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方+預(yù)收賬款貸方

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相關(guān)問題討論
你好,同學。 如果預(yù)收有余額,是先沖減預(yù)收再考慮應(yīng)收的
2020-04-18 12:23:29
同學您好,是的,期末要做賬抵減。
2019-10-31 10:04:36
你好同學,需要看里面的明細,相同明細才可以抵消的
2019-10-23 17:42:01
學員您好: 如果預(yù)收業(yè)務(wù)不多的話或沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目的,預(yù)收賬款貸方余額是可以放在應(yīng)收賬款貸方的! 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-09 09:31:58
你好,應(yīng)收賬款余額是加上預(yù)收賬款借方余額,而不是貸方余額  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
2019-07-06 10:12:49
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