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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-01-24 17:18

你好!計入其他應(yīng)收款就可以的,收到錢做沖減

陳陳 追問

2019-01-24 17:36

可以全套具體點嗎,謝謝啦

陳陳 追問

2019-01-24 17:39

代交前···借其他應(yīng)收款,貸管理費用-社保費。收到津貼后分錄怎么寫

QQ老師 解答

2019-01-24 17:55

你好,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

陳陳 追問

2019-01-24 18:04

公司代交是借其他應(yīng)收款,貸管理費用-社保費;收到津貼后應(yīng)該是借銀行存款呀,然后貸什么?最后沖抵又是怎么寫?老師,你這樣我是新手看不明白。

QQ老師 解答

2019-01-24 18:08

你好,交的時候借其他應(yīng)收款,貸方是銀行存款。都是員工自己承擔(dān),不可以做你們的費用。津貼下來后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款。 支付 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2020-06-10 15:14:21
借銀行 借管理費用 負數(shù),或者是做貸以前年度損益調(diào)整,你這個匯算清繳記得納稅調(diào)增
2020-05-11 16:07:32
你好!計入其他應(yīng)收款就可以的,收到錢做沖減
2019-01-24 17:18:23
你好!你可以借銀行存款 貸營業(yè)外收入—稅費減免
2020-06-18 11:22:44
你好,如員工產(chǎn)假期間公司沒給員工發(fā)工資,可先計入其他應(yīng)付款,然后支付給員工。 如員工產(chǎn)假期間公司給員工發(fā)放了工資,可沖減職工薪酬。
2019-12-02 12:01:53
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