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紫沫
于2019-01-25 11:03 發(fā)布 ??814次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-01-25 11:08
你好沖紅借:原材料貸:以前年度損益調(diào)整更正借:以前年度損益調(diào)整貸:原材料差額計入利潤分配-未分配利潤以前年度損益調(diào)整期末無余額。
紫沫 追問
2019-01-25 11:20
老師,那我直接沖紅用 借 主營業(yè)務成本-材料費 -13000 貸 原材料-維修材料 -13000 這樣不行嗎?
月月老師 解答
2019-01-25 11:25
你好,這樣你是調(diào)整的2019年的帳。
2019-01-25 11:32
那我做會計分錄是 借 原材料 13000 貸 以前年度損益調(diào)整 13000 然后 借 以前年度損益調(diào)整 13000 貸 利潤分配-未分配利潤 13000 這樣嗎?是
2019-01-25 11:35
你好 ,你是只沖,不再更正了是嗎
2019-01-25 11:49
是的,我覺得不需要再更正了吧
2019-01-25 12:46
你好,好的,不需要更正就是這樣做分錄了。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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紫沫 追問
2019-01-25 11:20
月月老師 解答
2019-01-25 11:25
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