
總經(jīng)理之前在公司借了100萬(wàn)材料款,暫估的材料款在沒(méi)有取到材料供貨方發(fā)票時(shí),總經(jīng)理用個(gè)人賬去付了50萬(wàn)暫估的材料款,怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,那這個(gè)50萬(wàn)會(huì)有發(fā)票么?
老師,我們公司之前有一筆小金額的材料入庫(kù)了,做的暫估,借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估?,F(xiàn)在確定這筆材料不會(huì)到票沖暫估了,那我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,把這個(gè)賬平掉?
答: 借原材料-暫估負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù),之后按實(shí)際發(fā)生做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購(gòu)買一批材料不含稅貨款是10萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒(méi)收到到發(fā)票,已經(jīng)估價(jià)入賬,可是價(jià)格當(dāng)時(shí)沒(méi)談好,收到發(fā)票不含稅貨款是103448.28萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎?估價(jià)入庫(kù)借:原材料10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—暫估10萬(wàn) 到發(fā)票沖暫估:借:原材料:-10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn),借:原材料103448.28,應(yīng)交稅金:進(jìn)項(xiàng)稅16551.72,貸:應(yīng)付賬款12萬(wàn),原材料金額比估賬入賬時(shí)多了3448.28元,這個(gè)怎么處理,因?yàn)椴牧咸啵瑳](méi)辦法分清這個(gè)材料有沒(méi)領(lǐng)用完
答: 直接入到當(dāng)月原材料成本表入庫(kù)數(shù)?


渡口 追問(wèn)
2019-01-29 13:14
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2019-01-29 13:15
徐阿富老師 解答
2019-01-29 13:19
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2019-01-29 13:35