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せ尕蒽;
于2019-01-30 20:13 發(fā)布 ??787次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-30 20:14
我公司是物流公司的
鄒老師 解答
2019-01-30 20:13
你好,收到保險公司賠償,是這樣做分錄
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收到理賠款,分錄做的是:借銀行存款貸其他應收款理賠款,年底需要把這個充平嗎,做什么分錄可以充平呢?
答: 你好; 不用;先掛著 ; 到時 你這個 會支付出去嗎
這種要怎么寫分錄,借方 其他應收款 貸方 銀行存款
答: 需要看啥情況,具體啥業(yè)務,就這個只能掛往來,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個分錄可不可以做成,借:其他應收款-貨款 貸:銀行存款-工行
答: 您好 請問是您單位支付的什么費用
支付某某費用,為什么分錄是借:其他應收款,貸:銀行存款
討論
上個月養(yǎng)老保險個人部分扣少了,放在這個月扣。上個月我做的分錄是借:其他應收款—*** 貸:銀行存款 ,請問這個月實際從個人工資里扣的時候應該做怎樣的分錄?
我們單位有人借了5000,這5000塊是從公戶上直接轉賬的。然后還款的時候是直接從工資款里扣下了。借出的時候分錄是“借:其他應收款 5000 貸:銀行存款 5000”,還款時是直接在銀行扣下了,怎么走這筆還款
由于軟件系統(tǒng)原因,醫(yī)保系統(tǒng)劃扣了患者醫(yī)??ǖ腻X,但本單位收費系統(tǒng)未顯示扣款,現(xiàn)患者要求退還醫(yī)??ㄖ锌劭罱痤~100,分錄:借:其他應收款/醫(yī)保返還款100 貸:銀行存款100,對否?
老師,請問我公司收到星星公司的款20萬,分錄為:借:銀行存款-某某支行200000,貸:其他應收款-星星公司200000,這樣是對的嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624726 個
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鄒老師 解答
2019-01-30 20:13