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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-02-12 10:05

你好,這個月不抵減可以先借:管理費用 
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 
 
以后月份抵減應(yīng)納增值稅時, 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 
貸:營業(yè)外收入

水晶 追問

2019-02-12 10:16

那是不這個月報稅時附列資料四要填

水晶 追問

2019-02-12 10:16

發(fā)生額填280,抵減額填0

王晶老師 解答

2019-02-12 10:20

呃呃,是的,要這樣填寫

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