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水晶
于2019-02-12 10:03 發(fā)布 ??888次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-02-12 10:05
你好,這個月不抵減可以先借:管理費用 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 以后月份抵減應(yīng)納增值稅時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 貸:營業(yè)外收入
水晶 追問
2019-02-12 10:16
那是不這個月報稅時附列資料四要填
發(fā)生額填280,抵減額填0
王晶老師 解答
2019-02-12 10:20
呃呃,是的,要這樣填寫
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王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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水晶 追問
2019-02-12 10:16
水晶 追問
2019-02-12 10:16
王晶老師 解答
2019-02-12 10:20