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于2019-02-12 14:32 發(fā)布 ??2041次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-02-12 16:19
造成尾差的原因主要是三方面: 1、由于領料成本小數(shù)位的原因,雖然該存貨數(shù)量全部領完為0,但該存貨領用數(shù)量*單位成本并不完全等于該存貨庫存金額,所以會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況 2、以前期間進行了采購存貨暫估入庫,并把存貨數(shù)量領完為0,但當本期實際開票的存貨金額不等于以前暫估金額時,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況 3、當本期發(fā)生退料,正好將庫存物料數(shù)量退完為0,但退料數(shù)量*退料單價并不等于該存貨結存金額的時候,也會造成庫存數(shù)量為0但金額不為0的狀況 這部分尾差在月底成本計算完成之后,需要結轉出去,一般會結轉到損益科目的其他業(yè)務成本或者制造費用下面。
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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