
我單位應(yīng)收賬款對(duì)方豁免少給,會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)分錄,有什么新規(guī)定?
答: 您好 請(qǐng)問什么情況上給
年前來了一筆應(yīng)收款已做賬,但是往來單位A的掛到B單位去了;弄錯(cuò)了,現(xiàn)在要調(diào)整,調(diào)整時(shí)直接做分錄借應(yīng)收賬款 A單位,貸應(yīng)收賬款 B單位
答: 你好 你現(xiàn)在直接調(diào)整分錄即可 調(diào)整明細(xì)科目 是的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我這邊應(yīng)收賬款余額在借方,并且為負(fù),經(jīng)過查詢,確認(rèn)前期做賬問題,現(xiàn)在寫了一份資料,老板同意我就這一筆負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款做一筆分錄處理掉,那我現(xiàn)在這一筆分錄要怎么做呀?
答: 您好,做賬問題具體是什么?把錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確分錄記賬


誰家哪小誰 追問
2019-02-12 18:26
meizi老師 解答
2019-02-12 18:27