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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 11:46

你好。公司的處理是 
借:其他應(yīng)收款2 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 
研究院的處理是 
借:管理費(fèi)用等 
貸:其他應(yīng)付款2萬

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-13 12:36

那不是有30萬以下免稅嗎,那又怎么沖減增值稅,我們是季度申報(bào)的

陳詩晗老師 解答

2019-02-13 12:45

你好,同學(xué)。30萬的免稅,并不是在發(fā)生的時(shí)候直接 就作免稅 的。是在你季末時(shí),如果當(dāng)月沒有達(dá)30萬,再把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 
貸:營業(yè)外收入-減免稅額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-13 16:12

那這個(gè)分錄憑證后面要附什么附件作為依據(jù)呢?

陳詩晗老師 解答

2019-02-13 16:17

自己制作一個(gè)銷項(xiàng)的匯總表,加蓋一個(gè)章作為依據(jù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-13 16:24

銷項(xiàng)匯總表就能證明我們符合免稅了嗎,需要登錄電子稅局下載什么免稅憑證嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-02-13 16:31

你企業(yè),本就是免稅,稅局備案了的,匯總只是證明確認(rèn)你的金額。

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相關(guān)問題討論
你好!是的,也是一樣的。
2018-04-09 11:35:11
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
您好,基本差不多,但是非營利組織有免稅的收入,小規(guī)模納稅人,一般情況下,沒有免稅的收入的。
2018-04-13 20:54:33
你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)可以開普票給非營利組織
2020-07-06 09:37:57
公司作為將場地出租給研究院 ,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,交交納稅。 研究院作為管理費(fèi)用或研發(fā)支出等處理。
2019-02-13 11:46:54
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