現(xiàn)發(fā)現(xiàn)前年有兩筆憑證錯誤分別應(yīng)如何更正 1.員工報銷快遞費(fèi)12元辦公費(fèi)81元 錯誤憑證---- 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi)12 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備81 貸:銀行存款93 (正確應(yīng)填制 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi)12 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)81 貸:銀行存款93 ) 2.某管理部門辦公設(shè)備每月折舊500元,錯誤憑證----借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)500 貸:固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 500 (正確應(yīng)填制管理費(fèi)用-折舊費(fèi)500 貸:累計折舊-辦公設(shè)備 500) 由于跨年度了,現(xiàn)在應(yīng)如何更正
mgdaisy
于2019-02-13 10:32 發(fā)布 ??837次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-02-13 12:22
第一個分錄里面的固定資產(chǎn)折舊了嗎
第二個,借固定資產(chǎn)貸累計折舊,做這個調(diào)整分錄
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你好,如果有計入費(fèi)用的,也有計入固定資產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的
借;管理費(fèi)用2000
固定資產(chǎn)8000
貸;銀行存款10000
2019-10-26 21:45:39

你好,您的分錄處理是正確的
2021-07-08 15:37:42

你好,如果是一次性計提折舊,那也應(yīng)當(dāng)是次月,而不是當(dāng)月的
2019-11-01 11:07:25

您好
可以
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
2019-11-01 10:11:50

直接做管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款
2017-02-24 22:51:16
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mgdaisy 追問
2019-02-13 12:29
郭老師 解答
2019-02-13 13:07
mgdaisy 追問
2019-02-13 14:32
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2019-02-13 14:35
mgdaisy 追問
2019-02-13 14:46
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2019-02-13 14:56