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S6蔚
于2019-02-13 12:36 發(fā)布 ??730次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2019-02-13 12:36
這樣您應(yīng)當(dāng)先補(bǔ)提啊。
S6蔚 追問
2019-02-13 12:37
怎么做分錄啊
岳老師 解答
2019-02-13 13:21
借:以前年度損益調(diào)整 2 貸:應(yīng)付職工薪酬 2
2019-02-13 17:23
為什么進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證抵扣借方要計(jì)應(yīng)交增值稅未認(rèn)證稅額而不是未抵扣稅額呢
2019-02-14 08:26
請(qǐng)就新問題重新提問。
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岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
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S6蔚 追問
2019-02-13 12:37
岳老師 解答
2019-02-13 13:21
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2019-02-13 17:23
岳老師 解答
2019-02-14 08:26