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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-15 09:21

您好 
借 庫存商品 借方紅字 
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 借方紅字 
貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字

若水 追問

2019-02-15 11:57

不行啊,我們軟件是進銷存和財務(wù)系統(tǒng)結(jié)合的,入庫時自動生成庫存商品,貸應(yīng)付賬款,付款時自動是接應(yīng)付賬款,貸銀行存款,中間部分差額就是返利的金額,返利金額可以直接沖成本嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-15 11:58

如果是這樣的話  那返利金額您就直接沖減成本吧

若水 追問

2019-02-16 14:45

老師您好,我想再問下,我們想再拿這部分返利金額去分紅,怎么記賬呢?

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:48

您都沖減了成本 怎么分紅呢?

若水 追問

2019-02-16 14:51

沖完成本后,這部分就是純收入了呀,拿這個純收入去分紅呀

若水 追問

2019-02-16 14:51

可以分嗎?

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:54

純收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤分紅 分紅的話要交個稅

若水 追問

2019-02-16 15:06

自動結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤的,那我是不是只做一筆借本年利潤貸未分配利潤,然后借未分配利潤貸應(yīng)付股利,發(fā)放時借應(yīng)付股利貸銀行存款?

bamboo老師 解答

2019-02-16 15:10

借:本年利潤 
貸:利潤分配——未分配利潤 
借:利潤分配-應(yīng)付股利 
貸:應(yīng)付股利 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:利潤分配-應(yīng)付股利 
借:應(yīng)付股利 
貸:銀行存款/現(xiàn)金 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個稅 
要代扣代繳個稅

若水 追問

2019-02-16 16:11

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-16 16:16

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。?/p>

若水 追問

2019-02-16 16:23

不好意思,老師,我想再追問一下,是不是年終的時候,12月底都要手工再做一筆借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤呀?

bamboo老師 解答

2019-02-16 16:25

是的 年終要做這筆分錄 如果盈利的話 還要計提法定盈余公積

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