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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-18 12:23

你好,是小規(guī)模納稅人?應(yīng)該先:借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸營業(yè)外收入

在笑 追問

2019-02-18 14:14

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,是減免稅費嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-18 14:15

你好,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交增值稅可以不設(shè)置三級子目的

在笑 追問

2019-02-18 14:18

貸:營業(yè)外收入,是補助收入嗎? 還有,如果企業(yè)當年未把減免稅費結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入有沒有問題? 
然后如果未結(jié)轉(zhuǎn),在企業(yè)資產(chǎn)負債表上,應(yīng)交稅費中減免稅費余額就會在貸方,

徐阿富老師 解答

2019-02-18 14:21

營業(yè)外收入-政府補助收入   如果當年未結(jié)轉(zhuǎn),要在所得稅匯算清繳時加上這筆收入

在笑 追問

2019-02-18 14:34

那如果出審計報告中,需要調(diào)整嗎?還是說不需要管這筆

徐阿富老師 解答

2019-02-18 14:38

你好,賬務(wù)要調(diào)整,所得稅申報表也要合計這個收入。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤

在笑 追問

2019-02-18 15:06

那在審計的調(diào)整分錄上,能不能就直接寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸:營業(yè)外收入

徐阿富老師 解答

2019-02-18 15:08

你好,按照審計的這個做也可以,但這個收入必須在18年匯算清繳,同時你要在19年度匯算清繳時踢出來

在笑 追問

2019-02-18 15:19

我剛才說的那筆分錄是在17年,企業(yè)做的

徐阿富老師 解答

2019-02-18 15:21

你好,那嚴格說需要修改17年申報表,這個金額不大可以不用管,直接按照審計調(diào)整憑證就好

在笑 追問

2019-02-18 15:37

其實我覺得這筆結(jié)轉(zhuǎn)憑證審計中也不需要調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-02-18 15:40

你好,那就一直在應(yīng)交稅費科目了

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收現(xiàn)金的話 就借:現(xiàn)金就行
2018-09-06 14:44:45
你好,期初數(shù)是年初數(shù),而不是上個月的期末數(shù) 分錄倒是這樣處理的
2016-09-12 16:21:30
同學你好 這個直接調(diào)整就可以了 沖減之前的
2022-01-07 11:02:02
你好,是小規(guī)模納稅人?應(yīng)該先:借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019-02-18 12:23:32
借:應(yīng)收帳款2098 遞延收益3000 貸:營業(yè)收入4512 應(yīng)交稅費586 借:銀行存款2098 貸:應(yīng)收帳款
2019-05-31 18:13:06
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