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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-02-21 14:43

沖銷之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票入賬即可。

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先按你們合同做借固定資產(chǎn)就可以后續(xù)發(fā)票回來有差額就沖回按發(fā)票重新入賬就可以。
2018-12-24 09:20:10
您好,借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款暫估款。
2020-08-28 14:02:45
沖銷之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票入賬即可。
2019-02-21 14:43:50
先付了錢沒收到發(fā)票嗎?直接掛往來就可以了,不用暫估固定資產(chǎn)
2020-03-03 11:14:51
您好!借:固定資產(chǎn)-暫估110 貸:應付賬款暫估110 來了發(fā)票之后借:固定資產(chǎn)-暫估-110 貸:應付賬款暫估-110 做正確的:借:固定資產(chǎn)120 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款等
2016-06-12 13:54:22
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