
一家科技公司,公司開3%專票收技朮服務(wù)費?,F(xiàn)有業(yè)務(wù)需向第三方支付3%專票技術(shù)服務(wù)費(也屬公司項目支付的成本)收到發(fā)票付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 月未可以把應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)收賬款)
答: 沒看懂你的意思。借主營業(yè)務(wù)成本為什么沖應(yīng)收? 應(yīng)付賬款怎么辦?
老師,我們公司是做技術(shù)服務(wù)費,收到別人開的技術(shù)服務(wù)發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,是先付的款掛在應(yīng)付賬款借方上,然后收到發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成品貸應(yīng)付賬款嗎
答: 你好!可以這樣處理的,付款可以計入預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模收到 專業(yè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票 可以 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 這樣記賬嗎?
答: 是成本的話,可以這樣賬務(wù)處理的


會計學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問
2019-02-21 19:01
軼塵老師 解答
2019-02-21 19:35