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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-02-24 20:58

內(nèi)賬可以不用做稅的,價稅合計做賬就可以,需要交稅可以記管理費用

靜水微瀾 追問

2019-02-24 21:00

內(nèi)賬,假如月末我的進(jìn)項余額是100銷項余額是50,那我該怎樣處理,分錄怎么做

靜水微瀾 追問

2019-02-24 21:11

若進(jìn)材料價稅合計做賬了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做

答疑郭老師 解答

2019-02-24 21:26

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 
交稅合計做,按價稅合計入庫的結(jié)轉(zhuǎn)成本

靜水微瀾 追問

2019-02-24 21:34

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,沒明白這個分錄?。?!這里的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交在貸方嗎?

答疑郭老師 解答

2019-02-24 21:52

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項50應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交50 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 100 
不好意思,剛才的分錄寫錯了

靜水微瀾 追問

2019-02-24 22:08

那這樣下月初是不是得把應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交50在做處理呢?

答疑郭老師 解答

2019-02-24 22:11

不用,你下月進(jìn)項大于銷項還是這么做,如果銷項-進(jìn)項-這月的五十的留抵是正數(shù)先把進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這次轉(zhuǎn)出未交是在貸放,然后做一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

靜水微瀾 追問

2019-02-24 23:03

老師,我是內(nèi)賬核算的增值稅,也這樣做嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-25 08:19

你要單獨算稅可以這么做

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