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逗號
于2019-02-26 09:56 發(fā)布 ??685次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-02-26 09:57
您好,是多交了增值稅導(dǎo)致了附加稅也多交了,還是當(dāng)時多交的增值稅分錄計入錯了科目?如果計入錯了科目,紅沖后還需要做正確的分錄
逗號 追問
2019-02-26 10:40
我也不太懂是什么意思,就是去年年初做了一筆分錄借:稅金及附加印花稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -1000現(xiàn)在都找不到人了 老師您能從這分錄看出啥嗎 就是因為這筆分錄導(dǎo)致印花稅是負(fù)數(shù)
小黎老師 解答
2019-02-26 10:46
您好,光憑這一個分錄看不出來問題。
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
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逗號 追問
2019-02-26 10:40
小黎老師 解答
2019-02-26 10:46