
老師,借應(yīng)交稅費-增值稅-進項認(rèn)證,貸待認(rèn)證進項,這個分錄是只要未認(rèn)證轉(zhuǎn)入認(rèn)證時當(dāng)月做的分錄還是未認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證同時還得當(dāng)月抵扣才可以做?
答: 老師,如果成本費用上年度全額入賬,下年度認(rèn)證,借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額貸庫存商品 。
老師好,問下,如圖上面憑證是5月份入賬的空調(diào),當(dāng)時是待認(rèn)證待抵扣,現(xiàn)在是已認(rèn)證,未抵扣,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 4113.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進項稅 4113.43是這樣嗎?
答: 分錄是對的,但規(guī)范的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸:應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們這個月認(rèn)證有留抵扣稅,因為有很多進項發(fā)票,只認(rèn)證了一部分發(fā)票,進項有20000,認(rèn)證了10000,還有10000沒認(rèn)證,這個月的銷項發(fā)生了8000 我可不可以這樣做憑證入賬 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 20000 貸:銀行存款 20000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8000 應(yīng)交稅費-留抵扣進項稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 10000
答: 那正常的做法是怎么樣的呢


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2019-02-26 15:44
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2019-02-26 17:05
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2019-02-26 21:46