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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-27 13:55

你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-02-28 08:26

鄒老師,就是把,應(yīng)付賬款掛到了,成本,,報銷單沒寫清楚,我以為是零散材料,不知道是合作廠家的,后面才知道,因?yàn)檫@個廠家貨款有我們自己墊現(xiàn)金,然后上級公司也有代墊的然后工程結(jié)束清算,廠家要返款的,還有就是原先把轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)給掛在管理費(fèi)用了后來調(diào)到財務(wù)費(fèi)用,還有把,本應(yīng)掛在應(yīng)付賬款貸方紅字的,給掛到應(yīng)收賬款借方,這個也是我們自己先墊錢后期要返款的,還有,叫別人代開發(fā)票的,人家讓我們交的稅費(fèi),之前給掛在應(yīng)交稅費(fèi),了現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到成本,就是這幾個我原先那樣直接寫轉(zhuǎn)賬,然后就藍(lán)字正確科目寫一下,這樣到底行不行啊,沒用紅字的編一張再藍(lán)字一張,不行的話現(xiàn)在要怎么辦呢?

鄒老師 解答

2019-02-28 08:32

你好,應(yīng)付賬款掛到了成本,就做相反分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄 
本應(yīng)掛在應(yīng)付賬款貸方紅字的,給掛到應(yīng)收賬款借方,做一筆這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)付賬款    貸;應(yīng)收賬款 
叫別人代開發(fā)票的,人家讓我們交的稅費(fèi),之前給掛在應(yīng)交稅費(fèi),了現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到成本,這個應(yīng)當(dāng)通過營業(yè)外支出核算的

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