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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-28 08:45

你發(fā)票截圖給我看看是哪一行

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 08:46

看到截圖嗎

maize老師 解答

2019-02-28 08:50

這個(gè)是金稅盤需要取得專票還有就是需要第一次購(gòu)買才可以全額抵減200元,維護(hù)費(fèi)這個(gè)發(fā)票沒(méi)要求,年年都可以抵扣280元,都是含稅這個(gè),財(cái)稅2012.15

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 08:54

那維護(hù)費(fèi)這個(gè)如果是每個(gè)月都交取得了發(fā)票就每個(gè)月都能抵扣?

maize老師 解答

2019-02-28 09:00

咋會(huì)有月月交這個(gè)一年就280,按年收費(fèi),要是月月有那你收到是假發(fā)票

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 09:01

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 09:02

如果是當(dāng)月交280,當(dāng)年沒(méi)有填申報(bào)表,下個(gè)月還可以繼續(xù)填申報(bào)的嗎?

maize老師 解答

2019-02-28 09:05

你需要抵扣增值稅的時(shí)候就填寫就可以

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 09:06

這樣說(shuō)可填可不填了?無(wú)影響?如果是普票抵扣不了也照樣填?

maize老師 解答

2019-02-28 09:06

啥普通發(fā)票抵扣不了是啥意思

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 09:07

就是開的是普票

maize老師 解答

2019-02-28 09:09

你的意思是你不需要繳納增值稅??等需要交增值稅的時(shí)候抵扣

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 09:10

我是說(shuō):這個(gè)維護(hù)費(fèi),有時(shí)候不知道什么時(shí)候交,或者交了當(dāng)月又忘記填申報(bào)表了,下個(gè)月還可以繼續(xù)填嗎?

maize老師 解答

2019-02-28 09:14

可以,這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制,你去看下文件財(cái)稅2012.15

小譚 追問(wèn)

2019-02-28 09:16

我搜索了沒(méi)見出來(lái)

maize老師 解答

2019-02-28 09:16

財(cái)稅2012.15各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)、國(guó)家稅務(wù)局,**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局:
為減輕納稅人負(fù)擔(dān),經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),自2011年12月1日起,增值稅納稅人購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。現(xiàn)將有關(guān)政策通知如下:
一、增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用,可憑購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用,由其自行負(fù)擔(dān),不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。
增值稅稅控系統(tǒng)包括:增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)。

增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專用設(shè)備包括:金稅卡、IC卡、讀卡器或金稅盤和報(bào)稅盤;貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤和報(bào)稅盤;機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤和傳輸盤。

二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

四、納稅人購(gòu)買的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備自購(gòu)買之日起3年內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法正常使用的,由專用設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,無(wú)法維修的免費(fèi)更換。

五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

六、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)納稅申報(bào)環(huán)節(jié)的審核,對(duì)于納稅人申報(bào)抵減稅款的,應(yīng)重點(diǎn)審核其是否重復(fù)抵減以及抵減金額是否正確。

七、稅務(wù)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)納稅人的宣傳輔導(dǎo),確保該項(xiàng)政策措施落實(shí)到位。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你發(fā)票截圖給我看看是哪一行
2019-02-28 08:45:55
借:周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2018-01-27 16:52:23
不是,不含稅金額是999999.99價(jià)稅合計(jì)這個(gè)還需要加上你開發(fā)票稅額,含稅=999999.99(1+稅率)
2019-07-12 08:00:42
開增值稅普通發(fā) 票是免稅的或零稅率的,那么稅率一欄打印出來(lái)的是顯示“*”號(hào),這是開票系統(tǒng)設(shè)置的,是正確的。不顯示“0%”的,如果顯示“0%”那么 該票就是假的。
2019-11-06 10:16:24
你好,具體是什么原因?qū)е碌拿舛惸兀?
2021-10-25 11:19:46
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