
老師你好,剛接手會計2月,發(fā)現(xiàn)前任會計賬很亂,應(yīng)收賬款負194多,憑證與原始票據(jù)牛頭不對馬嘴,沒法處理,我該怎么辦
答: 2013年已作的收款票據(jù),2014年又作收款處理,沖減銀行存款又不夠
跨年應(yīng)付帳款漏記了怎么調(diào)帳?
答: 你好,跨年應(yīng)付帳款漏記,是貸方漏記還是借方漏記呢??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛進入一家小小的外貿(mào)公司沒多久,發(fā)現(xiàn)14年6月份前財務(wù)報表固定資產(chǎn)是零,6月30號有一筆賬務(wù)做錯了,是采購銷售貨運一批。借方錯計入固定資產(chǎn)了。我現(xiàn)在可以調(diào)整過來嗎,怎么調(diào)整?直接借:庫存商品 貸:固定資產(chǎn)可以嗎?
答: 1.請為計入固定資產(chǎn)后每月有折舊嗎?2.這批商品賣了嗎?


羅老師 解答
2015-07-17 09:14
羅老師 解答
2015-07-17 09:39