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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-02-28 11:14

這個是分別核算的,用應(yīng)付賬款科目就是為了做暫估分錄,您最后實際取得發(fā)票時,貸方?jīng)_減的才會是之前的預(yù)付賬款科目。

安心的溫柔 追問

2019-02-28 11:17

是不是,在沒有收到票的情況下,企業(yè)就算已經(jīng)預(yù)付過了,都要視同未付款

張艷老師 解答

2019-02-28 11:21

可以這樣理解,這樣處理就是了,就是為了表明是暫估分錄,其實這個款項之前已經(jīng)預(yù)付過了。

安心的溫柔 追問

2019-02-28 11:22

好的,謝謝老師為我答疑解惑

張艷老師 解答

2019-02-28 11:23

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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同學(xué)你好 這個沒事 只要賬作對了就行
2022-03-10 08:29:04
你好,同一個人的要以對沖 因為不影響損益 ,跨年了也可以直接對沖
2020-06-06 18:55:46
借:預(yù)付 貸:應(yīng)付
2018-09-23 10:45:48
你好,10月2995.2元的預(yù)付賬款不填是平的說明兩個原因,一個是預(yù)付賬款在10月通過業(yè)務(wù)的發(fā)生已經(jīng)沖平了,也就是應(yīng)付賬款的明細借方余額為零;或者是預(yù)付賬款沖減應(yīng)付賬款的貸方余額了,即預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款貸方同時減少相當于資產(chǎn)和負債同時減少,還是平的
2017-06-20 10:16:35
您好,掛賬應(yīng)付賬款是需要支付的款項。
2020-06-07 10:57:28
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