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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-02-28 11:33

內控與內審的區(qū)別:
1、目標不同。內部控制是建立相互制約的管理關系,目的是改善經營管理;內部審計是對各種業(yè)務進行評價,是否合規(guī)。
2、手段不同。內部控制手段主要有環(huán)境控制、風險評估、活動控制、信息與溝通、監(jiān)控等;內部審計主要手段是查證、函證、抽樣、座談、調查等。
3、關注點不同。內部控制的關注點是管理流程、制度和崗位約束、制度的有效性、關鍵崗位等;內部審計的關注點是各項指標完成情況,異常財務現象,財務規(guī)范性等。
4、對象不同。內部控制的對象是整個企業(yè)的各個環(huán)節(jié);內部審計是相關環(huán)節(jié)和財務相關信息。

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相關問題討論
您好,這個不是必須的,看企業(yè)實際需要
2020-06-12 15:39:11
審計準則沒有針對IPO和普通年審有不同的要求。而實務中對IPO審計的要求和對普通年審卻是天壤之別。因為報表使用者的不同,監(jiān)管的嚴格程度也不同,所以導致了事務所對兩種企業(yè)的審計的雙重標準。IPO,報表使用者為我們的廣大投資者,證監(jiān)會監(jiān)管嚴格,并且有嚴格的法律約束。普通年審,報告的使用者就是工商局或銀行什么的,使用者少基本等于沒有,監(jiān)管也不嚴。IPO,會計師事務所會嚴格執(zhí)行審計準則,把可能存在重大錯報風險的地方都好好審計一遍,把有潛在風險的問題解決掉,同時也是促使企業(yè)規(guī)范其賬務處理。普通年審基本就是按企業(yè)的未申報表出個審計報告。
2020-04-07 16:39:16
出審計報告嗎 稅務局沒有要求,你單位自己的話可以
2019-07-25 20:19:00
現在年報一般不需要財務審計報告了哦
2015-11-23 15:50:20
是普通的年 審
2015-11-11 15:24:46
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