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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-07-18 16:23

是上次防偽開票系統(tǒng)升級230 元,把增值稅申報表填錯了,少填了230元,稅款多扣了230元

風拂柳 追問

2015-07-19 08:20

假如6月份的稅款430元,銀行已經扣了430元,但是增值稅申報表是230元,等于稅務局多扣了230元,下個月我要先在電腦上發(fā)送申報表后,再去申報退稅230元嗎?

風拂柳 追問

2015-07-19 15:12

原來的增值稅申報表上要扣的是430元的,而且已經發(fā)送了報表了,銀行已經扣了430元,15號到了服務廳又手工寫了申報表改為230元,稅務局已經把增值稅申報表上的稅款改為了23元了,所以下個月只能申請退稅。

風拂柳 追問

2015-07-19 15:13

:原來的增值稅申報表上要扣的是430元的,而且已經發(fā)送了報表了,銀行已經扣了430元,15號到了服務廳又手工寫了申報表改為230元,稅務局已經把增值稅申報表上的稅款改為了230元了,所以下個月只能申請退稅

羅老師 解答

2015-07-18 08:06

你們是什么原因還是政策需要退稅(即征即退,先征后退)

羅老師 解答

2015-07-18 16:50

下次申報的時候把升級的230填上即可。

羅老師 解答

2015-07-19 10:35

我什么申報表是230,穗局會給你扣430呢?不理解

羅老師 解答

2015-07-19 16:25

稅局更改了申報表,那隨時都可以退稅啊

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營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。 “資產總額”:按照上一會計年度年末值填寫。 財政部 國家稅務總局2022年第14號公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)和《金融業(yè)企業(yè)劃型標準規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號)中的營業(yè)收入指標、資產總額指標確定。其中,資產總額指標按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業(yè)收入指標按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算:   增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業(yè)實際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實際存續(xù)月數(shù)×12
2022-06-07 15:01:50
同學你好 按照《財政部 稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》的規(guī)定,符合條件的制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)申請留抵退稅的銷售額占比為:從事《國民經濟行業(yè)分類》中“制造業(yè)”、“科學研究和技術服務業(yè)”、“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)”、“軟件和信息技術服務業(yè)”、“生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”業(yè)務相應發(fā)生的增值稅銷售額占全部增值稅銷售額的比重超過50%。 您公司登記為一般納稅人后的經營期雖不滿12個月,但總經營期已超過12個月。因此,您應將申請退稅前連續(xù)12個月的增值稅銷售額(包含小規(guī)模納稅人期間的銷售額)一并計算。
2022-05-24 14:59:48
你們是什么原因還是政策需要退稅(即征即退,先征后退)
2015-07-18 08:06:40
您好,您是用于出口退稅的是嗎,您進電子稅務局出口退稅模塊,公告欄里可以下載的
2020-04-30 11:58:52
https://wenku.baidu.com/view/a1f8874327284b73f3425015.html 看看這里對你有幫助
2019-06-04 10:30:58
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