
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
答: 您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。
老師您好,請(qǐng)問一下我們購買硬件贈(zèng)送給客戶,不開銷售發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫呢?
答: 你好,借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款 ,這樣做就填寫利潤表營業(yè)外支出就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發(fā)票1%銷售額280396.03,增值稅申報(bào)全申報(bào)為什么會(huì)出現(xiàn)圖片上的問題,申報(bào)表如下
答: 你好? 看提示? ? 代開的專票價(jià)稅合計(jì)是1390370? ?(不含稅1349873.79)核對(duì)下
老師請(qǐng)問,公司開出上個(gè)月開出的銷售發(fā)票(對(duì)方未抵扣),這個(gè)月沖紅,請(qǐng)問要怎么做賬?申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么填寫?
請(qǐng)問老師:發(fā)現(xiàn)19年12月的銷售發(fā)票少開了899元,如果補(bǔ)開賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)時(shí)候怎么填?


vivi_可 追問
2019-03-04 09:57
meizi老師 解答
2019-03-04 09:58